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Detalhes
| 19/11/2024 | 0001111/2024 | 0002421/2024 | 0004126/2024 | CONTRATACAO DE CLINICA PSIQUIATRICA PARA INTERNACAO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO AO MAIOR RIAN DA SILVA OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Ref a 1° parcela mensal | CENTRO TERAPEUTICO MOURA NEME LTDA | 49.678.353/0001-34 | R$ 4.800,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000013/2024 | 0001930/2024 | 0004125/2024 | O objeto da presente dispensa e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao de Assessoria ao setor de almoxarifado, patrimonio e manutencao do sistema; e Servico de levantamento dos bens moveis, conforme condicoes, quantidades e exigencias est | ARMANDO JUNIOR DE OLIVEIRA ANASTACIO 07441419662 | 35.377.226/0001-90 | R$ 1.200,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0001119/2024 | 0002422/2024 | 0004124/2024 | Aquisicao de materiais eletricos para Iluminacao da Decoracao de Natal nas pracas do municipio, fomentando as acoes de lazer, cultural e de turismo, atraves da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. | ILUMINARTE ELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.061.367/0001-10 | R$ 13.990,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 000000./2024 | 0000138/2024 | 0004123/2024 | AUXILIO FINANCEIRO COM O PROGRAMA MAIS MEDICOS. | GERALDA MARIA FONSECA SILVA | ***.055.156-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 000000./2024 | 0000024/2024 | 0004122/2024 | SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | R$ 85,12 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000010/2024 | 0001587/2024 | 0004120/2024 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos em lavagem geral da frota de veiculos do tipo automovel da Atencao Basica de Saude | MATEUS FERREIRA MARQUES 11407623621 | 26.897.370/0001-67 | R$ 517,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000010/2024 | 0001584/2024 | 0004119/2024 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos em lavagem geral da frota de veiculos do tipo van do Transporte Escolar municipal | MATEUS FERREIRA MARQUES 11407623621 | 26.897.370/0001-67 | R$ 198,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000010/2024 | 0001586/2024 | 0004118/2024 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos em lavagem geral da frota de caminhoes da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos Urbanos | MATEUS FERREIRA MARQUES 11407623621 | 26.897.370/0001-67 | R$ 816,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000010/2024 | 0001580/2024 | 0004117/2024 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos em lavagem geral da frota de veiculos do tipo automovel da Secretaria Municipal de Administracao e Gabinete da Prefeitura | MATEUS FERREIRA MARQUES 11407623621 | 26.897.370/0001-67 | R$ 94,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000010/2024 | 0001588/2024 | 0004116/2024 | Contratacao de empresa para a prestacao de servicos em lavagem geral da frota de veiculos do tipo onibus da Secretaria Municipal de Saude | MATEUS FERREIRA MARQUES 11407623621 | 26.897.370/0001-67 | R$ 687,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |