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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0001094/2025 | 0002377/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos do Transporte Escolar do Municipio | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 16.333,67 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000430/2025 | 0002376/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos e maquinas da secretaria municipal de obras. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 14.522,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000431/2025 | 0002375/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos da secretaria municipal de saude. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 4.477,53 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000496/2025 | 0002374/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos da secretaria municipal. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 10.041,13 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000495/2025 | 0002373/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos da secretaria municipal. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 1.995,54 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000636/2025 | 0002372/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos da secretaria municipal. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 859,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000493/2025 | 0002371/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos da secretaria municipal. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 618,39 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000494/2025 | 0002370/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos e maquinas da secretaria municipal. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 303,98 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000001/2025 | 0000637/2025 | 0002369/2025 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de Combustiveis de forma fracionada, para atender a frota de veiculos e maquinas da secretaria municipal. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 306,44 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000026/2024 | 0000424/2025 | 0002368/2025 | Aquisicao de combustivel do tipo Arla para o abastecimento de veiculos da secretaria municipal de educacao. | POSTO SANTOS DUMONT EIRELI | 36.697.890/0001-80 | R$ 115,61 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |