Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMOCHO ODONTOLOGICO 3,0000R$ 349,20R$ 1.047,60
MaterialPEDRA POMES EXTRA FINA EMBALAGEM C/ 100 GRAMAS 10,0000R$ 4,29R$ 42,90
MaterialPLACA DE VIDRO LISA/POLIDA 10mmRETANGULAR LISA COM ESPESSURA DE 6MM E TAMANHO DE 10 CM INDICACAO UTILIZADA PARA ESPATULACAO DE CIMENTOS E PASTAS15,0000R$ 9,50R$ 142,50
MaterialFORCEPS INFANTIL N°27 6,0000R$ 59,69R$ 358,14
MaterialIONOMERO DE VIDRORESTAURADOR (KIT)20,0000R$ 40,04R$ 800,80
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL Nº6.5 10,0000R$ 1,24R$ 12,40
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 20,0000R$ 1,32R$ 26,40
MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAM PP C/100 UNID 10,0000R$ 19,00R$ 190,00
MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAM M C/100 UNID 15,0000R$ 19,00R$ 285,00
MaterialLUVA PARA CARPULE (JACARE) 30,0000R$ 45,00R$ 1.350,00
MaterialFIO DENTAL 100M 1.000,0000R$ 1,39R$ 1.390,00
MaterialFIO DE SUTURA NYLON 4.0 C/24 UNID(AGULHA AT - 17MM 1/2 CORPO TRIANGULAR) ENVELOPES ESTERIL20,0000R$ 29,98R$ 599,60
MaterialFORCEPS INFANTIL Nº 69 10,0000R$ 73,99R$ 739,90
MaterialFORCEPS INFANTIL Nº 18 R 8,0000R$ 59,99R$ 479,92
MaterialFORCEPS INFANTIL Nº 18 L 8,0000R$ 59,99R$ 479,92
MaterialDESINFETANTE GERMI RIO EMBALAGEM C/5LTS 10,0000R$ 31,00R$ 310,00
MaterialESTOJO ZIP ZAP TRANSPARENTE PARA KIT HIGIENE BUCALCOM ZIP LOCK3.000,0000R$ 1,14R$ 3.420,00
MaterialCABO BISTURI N°3 15,0000R$ 9,89R$ 148,35
MaterialESPONJA HEMOSTATICA (HEMOSPON) CX C/ 10 UNID 20,0000R$ 51,04R$ 1.020,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/10/2025 0003558/2025 Original09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOSR$ 12.844,23
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
06/10/2025 0003558/2025 0004300/2025 OriginalOrcamentario09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOSR$ 12.690,09
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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