Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialDIPIRONA INJETAVEL 500MG 2ML 600,0000R$ 0,92R$ 552,72
MaterialDEXAMETASONA 4 MG/ML600,0000R$ 1,11R$ 666,42
MaterialDEXAMETASONA 2MG/ML 1ML 600,0000R$ 0,77R$ 460,20
MaterialCLORIDRATO DE LIDOCAINA20 MG/ML100,0000R$ 7,75R$ 774,75
MaterialCETOPROFENO50 MG IM/EV300,0000R$ 2,84R$ 851,31
MaterialCETOPROFENO100MG IM/EV300,0000R$ 10,07R$ 3.019,59
MaterialBROMETO DE IPRATROPIO 0,2 MG/ML GOTAS 20ML 10,0000R$ 1,74R$ 17,40
MaterialBUSCOPANSIMPLES200,0000R$ 1,04R$ 208,50
MaterialBUSCOPAM COMPOSTO AMPOLA 200,0000R$ 2,33R$ 465,00
MaterialBROMOPRIDA5 MG/ML200,0000R$ 2,90R$ 580,26
MaterialPROMETAZINA 25MG 400,0000R$ 1,28R$ 510,40
MaterialONDANSETRONA2 MG /ML500,0000R$ 14,50R$ 7.250,40
MaterialOMEPRAZOL40 MG200,0000R$ 18,64R$ 3.728,32
MaterialGLICOSE 50 AMPOLA 400,0000R$ 0,27R$ 108,44
MaterialGLICOSE 25 AMPOLA 400,0000R$ 0,26R$ 102,32
MaterialADRENALINA (EPINEFRINA) AMPOLA 200,0000R$ 0,80R$ 159,72
MaterialHIDROCORTIZONA100 MG IM/EV200,0000R$ 2,34R$ 467,18
MaterialHIDROCORTIZONA500 MG IM/EV200,0000R$ 5,36R$ 1.072,48
MaterialFUROSEMIDA INJETAVEL10 MG/ML200,0000R$ 0,44R$ 87,74
MaterialFLUIMUCILACETICISTEINA 100 MG/ML200,0000R$ 1,78R$ 356,10
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/10/2024 0003632/2024 Original09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOSR$ 22.957,76
14/10/2024 0003635/2024 Original09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOSR$ 18.508,09
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/10/2024 0003635/2024 0004372/2024 OriginalOrcamentario09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOSR$ 18.285,99
21/10/2024 0003632/2024 0004388/2024 OriginalOrcamentario09 - TRANSFERENCIAS SUS / CONVENIOSR$ 22.682,27
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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